Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting.

Bedragen x € 1.000

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Lasten

79.625

89.545

Baten

77.151

74.482

Saldo

2.473

15.063

Toevoeging reserves

15.774

14.359

Onttrekking reserves

14.329

26.623

Totaal programma

3.918

2.799

Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Verkeersveiligheid

650

527

123

430

387

-43

Vergunningen

9.427

9.215

212

5.239

4.226

-1.013

Vergunningen

315

163

152

Funderingen

8

21

-13

Monumenten

555

573

-18

1

3

2

Beheer en ontwikkeling van wijken

Planologisch juridisch instrumentarium

688

635

53

207

99

-108

Bouwgronden wonen zonder exploitatie

35.386

46.112

-10.726

34.862

32.682

-2.180

Exploitatie gemeentelijke eigendommen

1.934

2.086

-152

5.345

5.730

385

Grondbeleid en ontwikkeling

570

377

193

Bedrijventerreinen

11.720

12.425

-705

17.496

16.433

-1.063

Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV)

9.470

8.094

1.376

2.234

2.839

605

Parkeren

Parkeren

6.367

6.774

-407

10.852

11.487

635

Woningbouw

2.536

2.542

-6

485

594

109

Totaal

79.626

89.544

-9.918

77.151

74.480

-2.671

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

-12.589

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Reserves

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Verkeersveiligheid

71

71

71

-71

Vergunningen

Vergunningen

Funderingen

Monumenten

54

54

104

80

-24

Beheer en ontwikkeling van wijken

Planologisch juridisch instrumentarium

Bouwgronden wonen zonder exploitatie

3.553

2.293

1.260

3.157

14.668

11.511

Exploitatie gemeentelijke eigendommen

Grondbeleid en ontwikkeling

Bedrijventerreinen

5.985

6.273

-288

194

2.947

2.753

Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV)

4.194

4.231

-37

7.762

6.962

-800

Parkeren

Parkeren

1.916

1.509

407

826

191

-635

Woningbouw

2.214

1.776

-438

Mutaties in de reserves

15.773

14.360

1.413

14.328

26.624

12.296

Mutaties reserves (b)

13.709

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

95.399

103.904

-8.505

91.479

101.104

9.625

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

1.120

Lasten

Begroot € 79.624.814
Gerealiseerd € 89.544.712
Afwijking € -9.919.898
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2024 08:29:36 met de export van 07/10/2024 08:07:47