Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting.

Bedragen x € 1.000

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

Begroting 2023

Werkelijk 2023

Lasten

25.071

23.982

Baten

11.404

11.506

Saldo

13.667

12.475

Toevoeging reserves

11.786

11.786

Onttrekking reserves

17.631

25.912

Totaal programma

7.822

-1.651

Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Product

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Basisregistratie Vastgoed

1.223

1.164

59

358

476

118

Griffie

2.567

2.656

-89

34

34

Rekenkamer

305

272

33

Bestuur

4.932

4.298

634

535

1.107

572

Bestuurlijke samenwerking

1.471

1.455

16

Publieke dienstverlening

6.946

7.668

-722

4.800

5.192

392

Internationale betrekkingen

205

174

31

Stelposten

-31

-31

1.570

1.568

-2

Bedrijfsvoering stad

Leefbare wijken

1.634

1.882

-248

25

27

2

Organisatie meervoudig lokale taken

32

3

29

Regiodeal

Onderzoek

1.134

1.350

-216

1.021

1.151

130

Werken derden

4.653

3.061

1.592

3.096

1.952

-1.144

Totaal

25.071

23.983

1.088

11.405

11.507

102

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

1.190

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Reserves

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Mutaties in de reserves

11.786

11.786

17.631

25.912

8.281

Mutatie in de reserves (b)

8.281

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

36.857

35.769

1.088

29.036

37.419

8.383

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

9.471

Lasten

Begroot € 25.070.501
Gerealiseerd € 23.981.552
Afwijking € 1.088.949
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2024 08:29:36 met de export van 07/10/2024 08:07:47